Dados do Empenho:

Número:02010834

Valor Total do Empenho:R$ 510.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 357.362,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 153.557,24

Dados da Licitação:

Número:1490.19.1122.01.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 613.104,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.065.520,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149019112601c

Valor Total do Contrato:R$ 3.065.520,00

Valor Empenhado:R$ 1.976.636,94

Saldo a empenhar:R$ 1.088.883,06

Liquidação: 02010834.009

Liquidada em: 09/09/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA (33.589.130/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 069

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 35.026,40

Valor Líquido: R$ 33.555,29

Valor Pago da RP R$ 35.026,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2023


Data de Solicitação 26/07/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA MENTAL, FÍSICA E VISUAL, MÊS DE SETEMBRO/23
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14903CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA NEUROPSICOMOTORA (SERVIÇO)R$ 10,00110,00R$ 1.100,00
#14904ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (SERVIÇO)R$ 17,671.920,00R$ 33.926,40
Total BrutoR$ 35.026,40
Total LiquidoR$ 35.026,40
NÚMERO DA NOTA: 069

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/11/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 35.026,400,00%R$ 1.050,79
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 35.026,401,20%R$ 420,32
Total das Retenções: R$ 1.471,11
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1209003912/09/2024R$ 35.026,40