Dados do Empenho:

Número:08080004

Valor Total do Empenho:R$ 711.678,96

Valor Total Liquidado:R$ 693.965,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.713,46

Dados da Licitação:

Número:14.003/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 711.678,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.864.852,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023071901

Valor Total do Contrato:R$ 1.864.852,40

Valor Empenhado:R$ 813.810,67

Saldo a empenhar:R$ 1.051.041,73

Liquidação: 08080004.006

Liquidada em: 09/09/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 470

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 58.826,86

Valor Líquido: R$ 57.650,32

Valor Pago da RP R$ 58.826,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 23/08/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5919REFORMA E AMPLIACAO (UNIDADE)R$ 58.826,861,00R$ 58.826,86
Total BrutoR$ 58.826,86
Total LiquidoR$ 58.826,86
NÚMERO DA NOTA: 470

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/08/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 58.826,860,00%R$ 1.176,54
Total das Retenções: R$ 1.176,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1609002316/09/2024R$ 58.826,86