Dados do Empenho:

Número:10070010

Valor Total do Empenho:R$ 411.243,74

Valor Total Liquidado:R$ 411.243,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.003/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 411.243,74

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 718.543,89

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023053001

Valor Total do Contrato:R$ 718.543,89

Valor Empenhado:R$ 513.677,13

Saldo a empenhar:R$ 204.866,76

Liquidação: 10070010.005

Liquidada em: 22/11/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 492

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 130,45

Valor Líquido: R$ 130,45

Valor Pago da RP R$ 130,45

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024


Data de Solicitação 19/11/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24318CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS NA EMEIEF MARIA DO SOCORRO VIANA (SERVIÇO)R$ 130,451,00R$ 130,45
Total BrutoR$ 130,45
Total LiquidoR$ 130,45
NÚMERO DA NOTA: 492

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2911001229/11/2024R$ 130,45