Liquidação: 02010400.003

Liquidada em: 08/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6,05

Valor Líquido: R$ 6,05

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 08/01/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 6,051,00R$ 6,05
Total BrutoR$ 6,05
Total LiquidoR$ 6,05
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 6,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0801000308/01/2025R$ 6,05