Dados do Empenho:

Número:02010422

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.829,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010422.001

Liquidada em: 14/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.202,53

Valor Líquido: R$ 29.471,02

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 14/01/2025


Histórico:

Ref.exoneração
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 30.202,531,00R$ 30.202,53
Total BrutoR$ 30.202,53
Total LiquidoR$ 30.202,53
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 463,41
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 268,10
Total das Retenções: R$ 731,51
Total Pago: R$ 30.202,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1501002915/01/2025R$ 30.202,53