Dados do Empenho:

Número:02010447

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.601,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.398,56

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010447.001

Liquidada em: 16/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 146802209

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.442,60

Valor Líquido: R$ 2.256,19

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 16/01/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 2.442,601,00R$ 2.442,60
Total BrutoR$ 2.442,60
Total LiquidoR$ 2.442,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701002317/01/2025R$ 2.442,60