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- Liquidação Nº 02010448.001
Número:02010448
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.458,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.541,17
Liquidação: 02010448.001
Liquidada em: 16/01/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 145248775
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.149,82
Valor Líquido: R$ 1.033,65
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 16/01/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE) | R$ 1.149,82 | 1,00 | R$ 1.149,82 | |
Total Bruto | R$ 1.149,82 | ||||
Total Liquido | R$ 1.149,82 |