Dados do Empenho:

Número:02010170

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.000,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010170.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.000,00

Valor Líquido: R$ 6.000,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

fopag -auxilio financeiro comissi 02-comp. janeiro-2025- setec
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.000,001,00R$ 6.000,00
Total BrutoR$ 6.000,00
Total LiquidoR$ 6.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 6.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901010029/01/2025R$ 6.000,00