Dados do Empenho:

Número:02010107

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.840,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.088.159,39

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010107.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.621,72

Valor Líquido: R$ 24.822,72

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

fopag-comissi 02 -comp. janeiro-2025-stee
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 28.621,721,00R$ 28.621,72
Total BrutoR$ 28.621,72
Total LiquidoR$ 28.621,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.633,94
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.106,26
Vale TransportePagar/RecolherR$ 58,80
Total das Retenções: R$ 3.799,00
Total Pago: R$ 28.621,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901041129/01/2025R$ 28.621,72