- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010631.011
Número:02010631
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010631.011
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 300,00
Valor Líquido: R$ 300,00
Valor Pago da RP R$ 300,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 29/11/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a Despesas com o Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com o Pagamento Referente, com o Pagamento de Jetons, Sessões Ordinárias Realizadas Pela Jari - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Serão Pagas 10 Sessões Por Mês, no valor total de 300 Reais - Despesas Estimada de novembro de 2024.DEMUTRANLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#13457 | SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS) | R$ 300,00 | 1,00 | R$ 300,00 | |
Total Bruto | R$ 300,00 | ||||
Total Liquido | R$ 300,00 |