Dados do Empenho:

Número:02011075

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.525,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011075.013

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 784,33

Valor Líquido: R$ 784,33

Valor Pago da RP R$ 784,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Ref. Dezembro/24
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 784,331,00R$ 784,33
Total BrutoR$ 784,33
Total LiquidoR$ 784,33
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601002216/01/2025R$ 784,33