Dados do Empenho:

Número:14020003

Valor Total do Empenho:R$ 25.874,42

Valor Total Liquidado:R$ 24.333,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.076/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 29.199,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 145.999,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221021101

Valor Total do Contrato:R$ 145.999,80

Valor Empenhado:R$ 125.730,16

Saldo a empenhar:R$ 20.269,64

Liquidação: 14020003.010

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2318

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.433,33

Valor Líquido: R$ 2.361,79

Valor Pago da RP R$ 2.433,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 02/12/2024


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2318, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ANEXO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19247PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS) COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS AMBIENTES ABAIXO RELACIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. OBS: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADO MENSALMENTE. (SERVIÇO)R$ 2.433,331,00R$ 2.433,33
Total BrutoR$ 2.433,33
Total LiquidoR$ 2.433,33
NÚMERO DA NOTA: 2318

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverizaçãoExtraorçamentárioR$ 2.433,332,94%R$ 71,54
Total das Retenções: R$ 71,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001037830/01/2025R$ 2.433,33