Dados do Empenho:

Número:01040201

Valor Total do Empenho:R$ 12.423,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.423,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00

Saldo a Contratar:R$ 299.825,00

Dados do Contrato:

Número:159124022901

Valor Total do Contrato:R$ 132.732,00

Valor Empenhado:R$ 111.710,00

Saldo a empenhar:R$ 21.022,00

Liquidação: 01040201.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 65479

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.091,00

Valor Líquido: R$ 2.065,91

Valor Pago da RP R$ 2.091,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 06/11/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 65479, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01040126.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4061GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO)R$ 123,0017,00R$ 2.091,00
Total BrutoR$ 2.091,00
Total LiquidoR$ 2.091,00
NÚMERO DA NOTA: 65479

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.03.602.329/0005-44.55.001.000065479.1.00033337.3

Número do Protocolo: 223240062573373

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 2.091,001,20%R$ 25,09
Total das Retenções: R$ 25,09
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102003611/02/2025R$ 2.091,00