Dados do Empenho:

Número:01040204

Valor Total do Empenho:R$ 165.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 165.225,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.172.196,25

Saldo a Contratar:R$ 23.515.845,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 2.086.575,00

Valor Empenhado:R$ 675.775,00

Saldo a empenhar:R$ 1.410.800,00

Liquidação: 01040204.008

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 212

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.500,00

Valor Líquido: R$ 16.170,00

Valor Pago da RP R$ 16.500,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 29/11/2024


Histórico:

Valor referente a confecção de materiais de comunicação visual utilizados na campanha “Maracanaú: Cidade da Criança”. Campanha com programação especial de eventos para comemorar o Dia das Crianças no Município. Eventos realizados no período de 9 a 18 de outubro por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24712IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A4, 4X0 COR (CENTO)R$ 600,0015,00R$ 9.000,00
#24713IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A5, 4X0 COR (CENTO)R$ 500,0015,00R$ 7.500,00
Total BrutoR$ 16.500,00
Total LiquidoR$ 16.500,00
NÚMERO DA NOTA: 212

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/10/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 16.500,002,00%R$ 330,00
Total das Retenções: R$ 330,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602011106/02/2025R$ 16.500,00