Dados do Empenho:

Número:01040280

Valor Total do Empenho:R$ 24.321,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.320,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222040101

Valor Total do Contrato:R$ 359.341,20

Valor Empenhado:R$ 306.477,48

Saldo a empenhar:R$ 52.863,72

Liquidação: 01040280.023

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4267

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 81,07

Valor Líquido: R$ 73,13

Valor Pago da RP R$ 81,07

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024


Data de Solicitação 21/10/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, DESPESA ESTIMADA SETEMBRO DE 2024 - DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,071,00R$ 81,07
Total BrutoR$ 81,07
Total LiquidoR$ 81,07
NÚMERO DA NOTA: 4267

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: fryjvz4p7eb38atniq965dhumox

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 81,074,80%R$ 3,89
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 81,075,00%R$ 4,05
Total das Retenções: R$ 7,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701026817/01/2025R$ 81,07