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- Liquidação Nº 01040283.034
Número:01040283
Valor Total do Empenho:R$ 103.646,31
Valor Total Liquidado:R$ 102.368,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04
Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39
Saldo a empenhar:R$ 326.852,65
Liquidação: 01040283.034
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4262
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.896,44
Valor Líquido: R$ 5.318,59
Valor Pago da RP R$ 5.896,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 19/12/2024
Histórico:
Serviço de manutenção corretiva do veículo micro-ônibus volare Placa OSV1372, conforme NF 4262Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 36,00 | R$ 5.896,44 | |
Total Bruto | R$ 5.896,44 | ||||
Total Liquido | R$ 5.896,44 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 5.896,44 | 5,00% | R$ 294,82 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 5.896,44 | 4,80% | R$ 283,03 |