Dados do Empenho:

Número:01040283

Valor Total do Empenho:R$ 103.646,31

Valor Total Liquidado:R$ 102.368,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04

Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39

Saldo a empenhar:R$ 326.852,65

Liquidação: 01040283.034

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4262

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.896,44

Valor Líquido: R$ 5.318,59

Valor Pago da RP R$ 5.896,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 19/12/2024


Histórico:

Serviço de manutenção corretiva do veículo micro-ônibus volare Placa OSV1372, conforme NF 4262
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7936,00R$ 5.896,44
Total BrutoR$ 5.896,44
Total LiquidoR$ 5.896,44
NÚMERO DA NOTA: 4262

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 5.896,445,00%R$ 294,82
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 5.896,444,80%R$ 283,03
Total das Retenções: R$ 577,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201005922/01/2025R$ 5.896,44