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- Liquidação Nº 01040292.015
Número:01040292
Valor Total do Empenho:R$ 1.480.567,83
Valor Total Liquidado:R$ 1.007.930,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.944.478,15
Saldo a empenhar:R$ 3.170.917,35
Liquidação: 01040292.015
Liquidada em: 27/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6238
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.209,73
Valor Líquido: R$ 18.287,66
Valor Pago da RP R$ 19.209,73
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 23/12/2024
Histórico:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n° 6238.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 14.891,26 | R$ 19.209,73 | |
Total Bruto | R$ 19.209,73 | ||||
Total Liquido | R$ 19.209,73 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 408716377
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0018 - serviços de telefonia | Extraorçamentário | R$ 19.209,73 | 4,80% | R$ 922,07 |