Dados do Empenho:

Número:01040292

Valor Total do Empenho:R$ 1.480.567,83

Valor Total Liquidado:R$ 1.007.930,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

Liquidação: 01040292.021

Liquidada em: 27/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6252

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 21.648,86

Valor Líquido: R$ 20.609,71

Valor Pago da RP R$ 21.648,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 23/12/2024


Histórico:

Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n° 6240.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,2916.782,06R$ 21.648,86
Total BrutoR$ 21.648,86
Total LiquidoR$ 21.648,86
NÚMERO DA NOTA: 6252

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 733407181

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 21.648,864,80%R$ 1.039,15
Total das Retenções: R$ 1.039,15
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401011024/01/2025R$ 21.648,86