Dados do Empenho:

Número:13050007

Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45

Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73

Valor Empenhado:R$ 960.182,40

Saldo a empenhar:R$ 317.916,33

Liquidação: 13050007.029

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4259

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.586,12

Valor Líquido: R$ 4.136,68

Valor Pago da RP R$ 4.586,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024


Data de Solicitação 09/10/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo MICROONIBUS VOLARE de placa NVF2188, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7928,00R$ 4.586,12
Total BrutoR$ 4.586,12
Total LiquidoR$ 4.586,12
NÚMERO DA NOTA: 4259

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: vylqof43kh2wa9j8dz5isxrpgm7

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 4.586,125,00%R$ 229,31
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.586,124,80%R$ 220,13
Total das Retenções: R$ 449,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1702003417/02/2025R$ 4.586,12