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- Liquidação Nº 13050007.030
Número:13050007
Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45
Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73
Valor Empenhado:R$ 960.182,40
Saldo a empenhar:R$ 317.916,33
Liquidação: 13050007.030
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4261
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.811,24
Valor Líquido: R$ 1.633,74
Valor Pago da RP R$ 1.811,24
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 09/10/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo SAVEIRO de placa OCD4906, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 14,30 | R$ 1.811,24 | |
Total Bruto | R$ 1.811,24 | ||||
Total Liquido | R$ 1.811,24 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: wmvegq3p5n6htxsoc4zu78yflbj
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.811,24 | 5,00% | R$ 90,56 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.811,24 | 4,80% | R$ 86,94 |