Dados do Empenho:

Número:12060010

Valor Total do Empenho:R$ 260.331,20

Valor Total Liquidado:R$ 260.331,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Dados da Licitação:

Número:11.002/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 676.185,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 946.658,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111023053101

Valor Total do Contrato:R$ 946.658,88

Valor Empenhado:R$ 922.992,41

Saldo a empenhar:R$ 23.666,47

Liquidação: 12060010.006

Liquidada em: 19/12/2024

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6224

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.444,12

Valor Líquido: R$ 35.578,60

Valor Pago da RP R$ 39.444,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 11/12/2024


Histórico:

Liquidação referente ao mês de Novembro/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24321CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PROVENHA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÕES PROATIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SUPORTE QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS DO PROJETO CIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE. ESTA REDE PROVÉM INTERNET PARA OS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. (MÊS)R$ 39.444,121,00R$ 39.444,12
Total BrutoR$ 39.444,12
Total LiquidoR$ 39.444,12
NÚMERO DA NOTA: 6224

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/12/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 446145640

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 39.444,125,00%R$ 1.972,21
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 39.444,124,80%R$ 1.893,31
Total das Retenções: R$ 3.865,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403013624/03/2025R$ 39.444,12