Dados do Empenho:

Número:21060013

Valor Total do Empenho:R$ 5.558,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.558,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.060/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.435.591,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.573.550,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224042402

Valor Total do Contrato:R$ 5.558,40

Valor Empenhado:R$ 5.558,40

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 21060013.003

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4864

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.389,60

Valor Líquido: R$ 1.372,92

Valor Pago da RP R$ 1.389,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 08/11/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 4864 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31628DESINFETANTE À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%. INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR. EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. PRODUTO COM REGISTRO DO M.S. APRESENTAR LAUDO LABORATORIAL, DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA ANVISA/MS-REBLAS REFERENTE ÀS CEPAS: (PSEUDOMAS AERUGINOSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS). (GALAO 5.0 LITRO)R$ 23,1660,00R$ 1.389,60
Total BrutoR$ 1.389,60
Total LiquidoR$ 1.389,60
NÚMERO DA NOTA: 4864

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 06/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.23.550.619/0001-75.55.001.000004864.1.00000902.8

Número do Protocolo: 223240065122330

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.389,601,20%R$ 16,68
Total das Retenções: R$ 16,68
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402008804/02/2025R$ 1.389,60