Dados do Empenho:

Número:19070003

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.768,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.231,33

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 19070003.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 730127

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.945,35

Valor Líquido: R$ 12.945,35

Valor Pago da RP R$ 12.945,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 18/11/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Álcool e Gasolina.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 8.237,371,00R$ 8.237,37
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 4.707,981,00R$ 4.707,98
Total BrutoR$ 12.945,35
Total LiquidoR$ 12.945,35
NÚMERO DA NOTA: 730127

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 261V076283612062799Q

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001005020/01/2025R$ 12.945,35