Dados do Empenho:

Número:22070007

Valor Total do Empenho:R$ 17.601,30

Valor Total Liquidado:R$ 15.241,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48

Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60

Liquidação: 22070007.002

Liquidada em: 13/09/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 702064

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.155,34

Valor Líquido: R$ 6.155,34

Valor Pago da RP R$ 6.155,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 05/09/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 702064, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6.155,341,00R$ 6.155,34
Total BrutoR$ 6.155,34
Total LiquidoR$ 6.155,34
NÚMERO DA NOTA: 702064

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 810S416548338697299P

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.