Dados do Empenho:

Número:07080008

Valor Total do Empenho:R$ 147.991,54

Valor Total Liquidado:R$ 112.926,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04

Valor Empenhado:R$ 6.775.130,71

Saldo a empenhar:R$ 8.737.424,33

Liquidação: 07080008.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12814

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 112.926,20

Valor Líquido: R$ 102.706,38

Valor Pago da RP R$ 112.926,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 05/11/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. CONFORME AUTORIZADAS E MEDIÇÃO AUTORIZADAS PELO ENGENHEIRO DE OBRA NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DO CONTARTO N° 1012.22.02.07.01. LIQUIDAÇÃO REFERENTE 07 DE AGOSTO 2024 A 07 DE SETEMBRO DE 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21191PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 26,001.187,90R$ 30.885,40
#21017FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 850,0022,72R$ 19.312,00
#21190PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 30,001.701,46R$ 51.043,80
#21016REMOÇÃO DE PINTURA A FOGO (METRO QUADRADO)R$ 42,0022,00R$ 924,00
#21192FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TACHÕES COM REFLETORES BIDIRECIONAIS (UNIDADE)R$ 47,006,00R$ 282,00
#21044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0021,00R$ 10.479,00
Total BrutoR$ 112.926,20
Total LiquidoR$ 112.926,20
NÚMERO DA NOTA: 12814

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 737332847

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 112.926,204,00%R$ 4.517,05
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 39.524,1711,00%R$ 4.347,66
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 112.926,201,20%R$ 1.355,11
Total das Retenções: R$ 10.219,82
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701025317/01/2025R$ 112.926,20