Dados do Empenho:

Número:02090170

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46

Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48

Saldo a empenhar:R$ 874.120,98

Liquidação: 02090170.003

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 61

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 40.308,31

Valor Líquido: R$ 40.308,31

Valor Pago da RP R$ 40.308,31

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 19/11/2024


Histórico:

Aquisição de peças para os equipamentos da usina de asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13342PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1,0040.308,31R$ 40.308,31
Total BrutoR$ 40.308,31
Total LiquidoR$ 40.308,31
NÚMERO DA NOTA: 61

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 10/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.37.830.136/0001-39.55.001.000000061.1.73451456.2

Número do Protocolo: 223240055176892

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502010025/02/2025R$ 40.308,31