Dados do Empenho:

Número:02090196

Valor Total do Empenho:R$ 34.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.488.156,47

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081020090103

Valor Total do Contrato:R$ 1.022.986,80

Valor Empenhado:R$ 542.619,97

Saldo a empenhar:R$ 480.366,83

Liquidação: 02090196.003

Liquidada em: 17/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2592

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.600,00

Valor Líquido: R$ 6.665,20

Valor Pago da RP R$ 7.600,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 09/12/2024


Histórico:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MADEIRA) DE PLACA PWE0G91, NO TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, NF 2592
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3770CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA)R$ 400,0019,00R$ 7.600,00
Total BrutoR$ 7.600,00
Total LiquidoR$ 7.600,00
NÚMERO DA NOTA: 2592

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 7.600,002,00%R$ 152,00
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 7.600,005,50%R$ 418,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 7.600,004,80%R$ 364,80
Total das Retenções: R$ 934,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102011011/02/2025R$ 7.600,00