Dados do Empenho:

Número:06090006

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.097.074,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.238,35

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 23.055.685,33

Valor Empenhado:R$ 15.597.106,33

Saldo a empenhar:R$ 7.458.579,00

Liquidação: 06090006.003

Liquidada em: 20/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16189

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 295.158,52

Valor Líquido: R$ 254.869,38

Valor Pago da RP R$ 295.158,52

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 13/12/2024


Histórico:

Despesa com o gerenciamento integrado do parque de iluminação pública, do Município de Maracanaú, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 295.158,521,00R$ 295.158,52
Total BrutoR$ 295.158,52
Total LiquidoR$ 295.158,52
NÚMERO DA NOTA: 16189

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 678060484

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 295.158,525,00%R$ 14.757,93
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 103.305,4811,00%R$ 11.363,60
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 295.158,524,80%R$ 14.167,61
Total das Retenções: R$ 40.289,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701009217/01/2025R$ 295.158,52