Dados do Empenho:

Número:18090005

Valor Total do Empenho:R$ 433.753,68

Valor Total Liquidado:R$ 328.286,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04

Valor Empenhado:R$ 6.292.283,52

Saldo a empenhar:R$ 9.220.271,52

Liquidação: 18090005.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12815

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 328.286,81

Valor Líquido: R$ 287.584,98

Valor Pago da RP R$ 328.286,81

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024


Data de Solicitação 08/11/2024


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. CONFORME AUTORIZADAS E MEDIÇÃO AUTORIZADAS PELO ENGENHEIRO DE OBRA NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DO CONTARTO N° 1012.22.02.07.01. REFERENTE 18 DE SETEMBRO 2024 A 07 DE OUTUBRO DE 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21017FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO)R$ 850,0038,68R$ 32.878,00
#21054DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELETE PNEUMÁTICO (METRO QUADRADO)R$ 24,5033,03R$ 809,24
#21197DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO (METRO QUADRADO)R$ 10,8033,03R$ 356,72
#21199TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS Á GRANEL (METRO CÚBICO)R$ 54,804,95R$ 271,26
#21046FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHA DE LED VEICULAR DE 200 MM( AMARELO) OU VERDE OU VERMELHO (UNIDADE)R$ 520,0010,00R$ 5.200,00
#21044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0021,00R$ 10.479,00
#21190PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 30,002.260,56R$ 67.816,80
#21191PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO)R$ 26,008.083,99R$ 210.183,74
#21198ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS (METRO CÚBICO)R$ 63,001,65R$ 103,95
#21055CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (METRO CÚBICO)R$ 38,004,95R$ 188,10
Total BrutoR$ 328.286,81
Total LiquidoR$ 328.286,81
NÚMERO DA NOTA: 12815

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 637806258

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 328.286,810,00%R$ 17.989,76
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 114.900,3811,00%R$ 17.315,14
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 328.286,811,20%R$ 5.396,93
Total das Retenções: R$ 40.701,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402004814/02/2025R$ 328.286,81