Dados do Empenho:

Número:01100031

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.671,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Liquidação: 01100031.012

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5659

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 459,66

Valor Líquido: R$ 454,14

Valor Pago da RP R$ 459,66

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 01/11/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação ref: PLACA: PMY 9G80.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 459,661,00R$ 459,66
Total BrutoR$ 459,66
Total LiquidoR$ 459,66
NÚMERO DA NOTA: 5659

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2408.11.487.554/0001-81.55.001.000005659.1.93240008.5

Número do Protocolo: 223240039111692

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 459,661,20%R$ 5,52
Total das Retenções: R$ 5,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901085929/01/2025R$ 459,66