Dados do Empenho:

Número:01110220

Valor Total do Empenho:R$ 49.948,40

Valor Total Liquidado:R$ 44.850,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024020101

Valor Total do Contrato:R$ 782.564,78

Valor Empenhado:R$ 580.794,32

Saldo a empenhar:R$ 201.770,46

Liquidação: 01110220.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2069

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.988,68

Valor Líquido: R$ 20.346,99

Valor Pago da RP R$ 20.988,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 16/12/2024


Histórico:

Serviço de fornecimento de lanches e quentinhas, para a Pátio de Manutenção, durante o mês de NOVEMBRO DE 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 12,941.622,00R$ 20.988,68
Total BrutoR$ 20.988,68
Total LiquidoR$ 20.988,68
NÚMERO DA NOTA: 2069

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 22.999,652,79%R$ 641,69
Total das Retenções: R$ 641,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2401002124/01/2025R$ 20.988,68