- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01110236.002
Número:01110236
Valor Total do Empenho:R$ 3.340,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.340,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:0810.19.0619.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 20.040,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 103.122,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081019080101
Valor Total do Contrato:R$ 103.122,50
Valor Empenhado:R$ 86.422,50
Saldo a empenhar:R$ 16.700,00
Liquidação: 01110236.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: AMANCIO FERREIRA SANTIAGO (141.337.413-15)
Tipo de Nota Fiscal: Aluguel
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.670,00
Valor Líquido: R$ 1.550,44
Valor Pago da RP R$ 1.670,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5932 | LOCACAO DE IMOVEL.. (MÊS) | R$ 1.670,00 | 1,00 | R$ 1.670,00 | |
Total Bruto | R$ 1.670,00 | ||||
Total Liquido | R$ 1.670,00 |
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IRPF | De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | Orçamentário | R$ 3.340,00 | 15,00% | R$ 119,56 |
Total das Retenções: R$ 119,56