Dados do Empenho:

Número:12110019

Valor Total do Empenho:R$ 57.468,78

Valor Total Liquidado:R$ 57.468,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 66.255.846,36

Saldo a empenhar:R$ 1.521.702,62

Liquidação: 12110019.004

Liquidada em: 27/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16101

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.523,70

Valor Líquido: R$ 6.993,29

Valor Pago da RP R$ 7.523,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 16/12/2024


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 042/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 7.523,701,00R$ 7.523,70
Total BrutoR$ 7.523,70
Total LiquidoR$ 7.523,70
NÚMERO DA NOTA: 16101

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 15728232

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 3.761,854,00%R$ 150,47
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 2.633,2911,00%R$ 289,66
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 7.523,701,20%R$ 90,28
Total das Retenções: R$ 530,41
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701007217/01/2025R$ 7.523,70