Dados do Empenho:

Número:02120019

Valor Total do Empenho:R$ 108.853,98

Valor Total Liquidado:R$ 108.853,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 65.377.527,08

Saldo a empenhar:R$ 2.400.021,90

Liquidação: 02120019.009

Liquidada em: 20/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16216

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.807,10

Valor Líquido: R$ 9.115,70

Valor Pago da RP R$ 9.807,10

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 17/12/2024


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 072/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 9.807,101,00R$ 9.807,10
Total BrutoR$ 9.807,10
Total LiquidoR$ 9.807,10
NÚMERO DA NOTA: 16216

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 394335197

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 4.903,554,00%R$ 196,14
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 3.432,4911,00%R$ 377,57
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 9.807,101,20%R$ 117,69
Total das Retenções: R$ 691,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701012817/01/2025R$ 9.807,10