Dados do Empenho:

Número:02120020

Valor Total do Empenho:R$ 5.820.034,72

Valor Total Liquidado:R$ 5.713.255,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.000,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 118.493.981,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 86.513.176,28

Valor Empenhado:R$ 82.777.453,93

Saldo a empenhar:R$ 3.735.722,35

Liquidação: 02120020.025

Liquidada em: 23/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16263

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 210.072,61

Valor Líquido: R$ 195.262,49

Valor Pago da RP R$ 210.072,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 23/12/2024


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 094/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 210.072,611,00R$ 210.072,61
Total BrutoR$ 210.072,61
Total LiquidoR$ 210.072,61
NÚMERO DA NOTA: 16263

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 190685312

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 210.072,610,00%R$ 4.201,45
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 73.525,4111,00%R$ 8.087,80
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 210.072,611,20%R$ 2.520,87
Total das Retenções: R$ 14.810,12
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001022530/01/2025R$ 210.072,61