Dados do Empenho:

Número:02120020

Valor Total do Empenho:R$ 5.820.034,72

Valor Total Liquidado:R$ 5.704.322,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.933,02

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 65.377.527,08

Saldo a empenhar:R$ 2.400.021,90

Liquidação: 02120020.003

Liquidada em: 23/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16236

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.213,19

Valor Líquido: R$ 8.563,67

Valor Pago da RP R$ 9.213,19

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 23/12/2024


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 082/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 9.213,191,00R$ 9.213,19
Total BrutoR$ 9.213,19
Total LiquidoR$ 9.213,19
NÚMERO DA NOTA: 16236

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 92860736

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 9.213,190,00%R$ 184,26
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 3.224,6211,00%R$ 354,70
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 9.213,191,20%R$ 110,56
Total das Retenções: R$ 649,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001030130/01/2025R$ 9.213,19