Dados do Empenho:

Número:02120461

Valor Total do Empenho:R$ 131.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 131.279,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.009/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 597.551,12

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.549.898,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023110701

Valor Total do Contrato:R$ 1.549.898,87

Valor Empenhado:R$ 817.311,27

Saldo a empenhar:R$ 732.587,60

Liquidação: 02120461.001

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (18.403.031/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 302

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 131.279,59

Valor Líquido: R$ 117.217,44

Valor Pago da RP R$ 131.279,59

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Valor referente a 4º Medição da reforma elétrica geral e adequações de salas de aula para climatização da EMEF Raimundo Nogueira da Costa , conforme Contrato n° 0810.23.11.07.01, decorrente da Tomada de Preços n° 08.009/2023 e Nota Fiscal n.º 302.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26407REFORMA ELÉTRICA GERAL E ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA CLIMATIZAÇÃO DA EMEF RAIMUNDO NOGUEIRA DA COSTA (SERVIÇO)R$ 131.279,591,00R$ 131.279,59
Total BrutoR$ 131.279,59
Total LiquidoR$ 131.279,59
NÚMERO DA NOTA: 302

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 131.422,064,00%R$ 5.256,88
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 65.711,0311,00%R$ 7.228,21
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 131.422,061,20%R$ 1.577,06
Total das Retenções: R$ 14.062,15
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301000623/01/2025R$ 131.279,59