- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02120557.001
Número:02120557
Valor Total do Empenho:R$ 157.354,08
Valor Total Liquidado:R$ 157.354,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02120557.001
Liquidada em: 02/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MAESTO ELEAZAR DE CARVALHO (05.116.217/0001-85)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 157.354,08
Valor Líquido: R$ 157.354,08
Valor Pago da RP R$ 54.677,04
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 02/12/2024
Histórico:
Valor que se empenha para repasse do PAE - Programa de Autonomia Escolar, conforme a Lei Nº 3.097/2021, regulamentada pelo Decreto Nº 4.318/2021Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 72.000,00 | 1,00 | R$ 72.000,00 | |
#24736 | INCISO I - MANTER E CONSERVAR O BEM IMÓVEL (ESTRUTURA FÍSICA, CAIXAS D’ÁGUA, ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO, CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES). (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 85.354,08 | 1,00 | R$ 85.354,08 | |
Total Bruto | R$ 157.354,08 | ||||
Total Liquido | R$ 157.354,08 |