Dados do Empenho:

Número:27120024

Valor Total do Empenho:R$ 56.583,05

Valor Total Liquidado:R$ 56.583,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.613.792,79

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 27120024.022

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4303

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.869,12

Valor Líquido: R$ 1.742,02

Valor Pago da RP R$ 1.869,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação referente as placas: PMI 6I22; PNS 4D76; PNS 3H36; POI 6A89; OSM 4F70; POI 6A49; ORW 2A36; PNS 4D96; PMI 6I22.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14263SERVIÇO DE REBOQUE 24 HORAS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES (SERVIÇO)R$ 207,689,00R$ 1.869,12
Total BrutoR$ 1.869,12
Total LiquidoR$ 1.869,12
NÚMERO DA NOTA: 4303

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/10/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.869,120,00%R$ 37,38
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.869,124,80%R$ 89,72
Total das Retenções: R$ 127,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302010013/02/2025R$ 1.869,12