Liquidação: 30120077.003

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2983

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 32.449,37

Valor Líquido: R$ 32.059,98

Valor Pago da RP R$ 32.449,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Liquidação da ordem de fornecimento n° 12110015
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24062TELA DE FERRO 10X10. (METRO CÚBICO)R$ 65,3520,00R$ 1.307,00
#13022TIJOLO CERÂMICO FURADO 9 X 19 X 19 COM 08 FUROS (UNIDADE)R$ 0,701.000,00R$ 700,00
#13016MASSA COLA DE 15 KG (PACOTE)R$ 13,3450,00R$ 667,00
#13020TELHA CERÂMICA – COLONIAL TIPO 1ª (UNIDADE)R$ 0,791.000,00R$ 790,00
#13021TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 CM (UNIDADE)R$ 25,9010,00R$ 259,00
#24060TIJOLO BRANCO. (UNIDADE)R$ 1,10500,00R$ 550,00
#24061TRELIÇAS DE FERRO 6M. (UNIDADE)R$ 35,4316,00R$ 566,88
#13361MANILHA DE 0,60 X 1,00M (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 204,80100,00R$ 20.480,00
#13362MANILHA DE 0,80 X 1,00M (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 306,6212,00R$ 3.679,44
#13363MANILHA DE 1,00 X 1,00M (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 459,795,00R$ 2.298,95
#13018REBOCO PRONTO DE 25 KG (SACO)R$ 15,6040,00R$ 624,00
#13017METALON 20 X 20MM (VARA)R$ 50,0710,00R$ 500,70
#24058REJUNTE CINZA. (UNIDADE)R$ 2,6410,00R$ 26,40
Total BrutoR$ 32.449,37
Total LiquidoR$ 32.449,37
NÚMERO DA NOTA: 2983

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 21/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.31.435.975/0001-76.55.001.000002983.1.88624925.0

Número do Protocolo: 223240070787928

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 32.449,371,20%R$ 389,39
Total das Retenções: R$ 389,39
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801014928/01/2025R$ 32.449,37