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- Liquidação Nº 02010362.002
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93
Liquidação: 02010362.002
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 26.812,51
Valor Líquido: R$ 23.822,86
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
Fopag.comiss 02.comp.janeiro/25-secult.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 26.812,51 | 1,00 | R$ 26.812,51 | |
Total Bruto | R$ 26.812,51 | ||||
Total Liquido | R$ 26.812,51 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.938,97 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 580,59 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 470,09 |
Total das Retenções: R$ 2.989,65