Dados do Empenho:

Número:07020013

Valor Total do Empenho:R$ 26.753,55

Valor Total Liquidado:R$ 26.753,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:2372023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 656.000,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.023.247,71

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111023020701

Valor Total do Contrato:R$ 89.454,60

Valor Empenhado:R$ 85.064,70

Saldo a empenhar:R$ 4.389,90

Liquidação: 07020013.011

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9107

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.484,85

Valor Líquido: R$ 2.365,58

Valor Pago da RP R$ 2.484,85

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24552LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOS ANO MODELO 2020/2020 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS (COM TECNOLOGIA IGUAL OU SUPERIOR) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, RADIO AM/FM E SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. (MÊS)R$ 2.484,851,00R$ 2.484,85
Total BrutoR$ 2.484,85
Total LiquidoR$ 2.484,85
NÚMERO DA NOTA: 9107

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 636379514

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.484,854,80%R$ 119,27
Total das Retenções: R$ 119,27
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803016118/03/2025R$ 2.484,85