Dados do Empenho:

Número:01110242

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.005/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 26.626.720,89

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 59.908.140,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023053101

Valor Total do Contrato:R$ 59.908.140,28

Valor Empenhado:R$ 29.923.949,45

Saldo a empenhar:R$ 29.984.190,83

Liquidação: 01110242.002

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSTTALE ENGENHARIA LTDA (23.742.620/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12284

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.480.566,74

Valor Líquido: R$ 2.324.291,04

Valor Pago da RP R$ 2.480.566,74

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Despesas de R.P. com a Fresagem de revestimento asfáltico e recomposição, com mistura asfáltica usinada à quente, da malha viária do município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 14ª medição (01/12/24 - 31/12/24).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22314FRESAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO E RECOMPOSIÇÃO, COM MISTURA ASFÁTICA USINADA À QUENTE, DA MALHA VIÁRIA (SERVIÇO)R$ 2.480.566,741,00R$ 2.480.566,74
Total BrutoR$ 2.480.566,74
Total LiquidoR$ 2.480.566,74
NÚMERO DA NOTA: 12284

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 2.480.566,744,00%R$ 99.222,67
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 248.056,6711,00%R$ 27.286,23
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 2.480.566,741,20%R$ 29.766,80
Total das Retenções: R$ 156.275,70
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302014613/02/2025R$ 2.480.566,74