Dados do Empenho:

Número:01110241

Valor Total do Empenho:R$ 459.195,67

Valor Total Liquidado:R$ 459.195,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.393.896,94

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.336.989,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023072401

Valor Total do Contrato:R$ 13.336.989,55

Valor Empenhado:R$ 6.943.092,61

Saldo a empenhar:R$ 6.393.896,94

Liquidação: 01110241.001

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 746

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 272.289,61

Valor Líquido: R$ 252.987,05

Valor Pago da RP R$ 272.289,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 28/01/2025


Histórico:

Despesas de R.P. com a Requalificação da Avenida IX, Bairro Jereissati I em Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano conforme 10ª medição (07/12/24 à 10/01/25).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 272.289,611,00R$ 272.289,61
Total BrutoR$ 272.289,61
Total LiquidoR$ 272.289,61
NÚMERO DA NOTA: 746

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 306.389,804,00%R$ 12.255,59
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 30.638,9811,00%R$ 3.370,29
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 306.389,801,20%R$ 3.676,68
Total das Retenções: R$ 19.302,56
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402007404/02/2025R$ 272.289,61