Dados do Empenho:

Número:02010250

Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.287,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.550.712,82

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010250.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 169.427,98

Valor Líquido: R$ 146.376,85

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Ref. Fopag Contrato Temporário Comp. Jan/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 169.427,981,00R$ 169.427,98
Total BrutoR$ 169.427,98
Total LiquidoR$ 169.427,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 515,26
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 988,54
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.184,07
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 260,81
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 13.321,02
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 129,57
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 193,70
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 40,56
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 37,56
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.924,74
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.494,90
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.556,05
SUDACREDPagar/RecolherR$ 404,35
Total das Retenções: R$ 23.051,13
Total Pago: R$ 169.427,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901113229/01/2025R$ 169.427,98