Dados do Empenho:

Número:02010289

Valor Total do Empenho:R$ 51.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.118,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010289.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.324,41

Valor Líquido: R$ 8.324,41

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

FOPAG REF JAN25 - AUX DOENCA EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.324,411,00R$ 8.324,41
Total BrutoR$ 8.324,41
Total LiquidoR$ 8.324,41
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 8.324,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901031529/01/2025R$ 8.324,41