Dados do Empenho:

Número:02010244

Valor Total do Empenho:R$ 1.955.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 454.806,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.500.193,36

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010244.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 144.039,70

Valor Líquido: R$ 100.253,79

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

FOPAG REF JAN25 - EFETIVOS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 144.039,701,00R$ 144.039,70
Total BrutoR$ 144.039,70
Total LiquidoR$ 144.039,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 4.119,58
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 150,10
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 15.953,97
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 402,22
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 960,92
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 837,30
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.545,46
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.014,82
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 58,69
Vale TransportePagar/RecolherR$ 272,71
Faltas*Pagar/RecolherR$ 307,91
Pensão AlimentíciaPagarR$ 2.845,41
SISMAPagar/RecolherR$ 206,52
RPPS a RecolherReterR$ 6.342,36
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 251,24
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 486,90
Total das Retenções: R$ 43.785,91
Total Pago: R$ 144.039,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901045029/01/2025R$ 144.039,70