Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 61.100,56

Valor Líquido: R$ 41.079,23

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Fopag.comiss 01.comp.janeiro/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 61.100,561,00R$ 61.100,56
Total BrutoR$ 61.100,56
Total LiquidoR$ 61.100,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherTransferirR$ 4.719,64
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 8.064,33
REDUTOR LEGALTransferirR$ 11,68
Pensão AlimentíciaPagarR$ 7.225,68
Total das Retenções: R$ 20.021,33
Total Pago: R$ 61.100,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901096529/01/2025R$ 61.100,56