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- Liquidação Nº 02010708.003
Número:02010708
Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08
Liquidação: 02010708.003
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 12.144,00
Valor Líquido: R$ 10.802,22
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
Fopag.comiss 03.comp.janeiro/25-sefinLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 12.144,00 | 1,00 | R$ 12.144,00 | |
Total Bruto | R$ 12.144,00 | ||||
Total Liquido | R$ 12.144,00 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Transferir | R$ 910,80 | ||
Vale Transporte | Transferir | R$ 127,98 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 303,00 |
Total das Retenções: R$ 1.341,78