Dados do Empenho:

Número:22070011

Valor Total do Empenho:R$ 10.348,95

Valor Total Liquidado:R$ 7.428,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.920,15

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:180122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30

Valor Empenhado:R$ 57.053,71

Saldo a empenhar:R$ 99.188,59

Liquidação: 22070011.006

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757589

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.114,32

Valor Líquido: R$ 1.114,32

Valor Pago da RP R$ 1.114,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 29/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5,7144195,00R$ 1.114,32
Total BrutoR$ 1.114,32
Total LiquidoR$ 1.114,32
NÚMERO DA NOTA: 757589

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 164V.6993.63616225899-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402013104/02/2025R$ 1.114,32